為持續深化違規經營投資責任追究工作,10月24日,集團內審部、資本運營部、紀委辦公室、監事會辦公室聯合開展違規經營投資專項檢查。
此次專項檢查主要內容為督促各二級子企業建立完善違規經營投資責任追究制度,督促各子企業嚴肅開展違規經營投資責任追究工作,對照違規責任清單,查處存在的違規經營投資行為,及時整改規范。此次檢查范圍涵蓋了經營管理、風險管理、購銷管理、工程承包建設、資金管理、資產轉讓、固定資產投資、投資并購等多個方面。為了提高檢查效率,本次檢查實行分層分級管理原則,由集團二級子企業全面梳理內部存在的違規經營投資行為并建立問題線索臺賬,集團檢查組對二級子企業的違規經營投資責任追究工作進行監督復核。
通過開展違規經營投資專項檢查,推動集團進一步健全責任追究工作體系和制度機制,強化責任追究“反向查、正向建”作用,切實維護國有資產安全,有效防范化解重大風險,為做強做優做大國有資本和國有企業提供堅強保障。
(內審部 羅杉杉)